Семинар для главного бухгалтера, финансового менеджера, специалиста по налогообложению, аудитора.
Программа
1. Контроль договоров главным бухгалтером как часть системы внутреннего контроля и налогового планирования в организации.
- Как обеспечить получение от продавца счета-фактуры и первичных документов.
- Штрафы и возмещение убытков: налоговый учет.
- Условие об НДС в договоре – как не допустить ошибок.
- Авансы и задаток: налоговые последствия.
2. Договоры аренды и лизинга: налоговые нюансы.
- На что главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров аренды и лизинга.
- Расходы на ремонт арендованных ОС. Договорная обязанность по текущему и капитальному ремонту.
- Значение сроков и государственной регистрации договора для налогообложения и бухгалтерского учета.
- Коммунальные услуги как часть договора аренды: варианты оформления и налоговые последствия.
- Налог на имущество при аренде и лизинге.
- Неотделимые улучшения арендованного имущества: налоговые аспекты.
- Двойное назначение обеспечительного платежа. Налоговые последствия обеспечительного платежа: спорные ситуации. Включать ли сумму полученного обеспечительного платежа в налоговую базу по НДС.
- Безвозмездное пользование: налоговые последствия.
- Особенности налогового учета лизинга.
- Выкупная цена предмета лизинга: разные варианты и их налоговые риски.
- Повышенный коэффициент амортизации по предмету лизинга.
3. Договор подряда и договор оказания услуг: учетные и налоговые нюансы.
- На что главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров подряда и оказания услуг.
- Гонорар успеха в договоре на оказание юридических услуг: проблемы и решение.
- Работы и услуги: сходства и различия в налогообложении.
- Когда признавать доходы и расходы: по дате составления или по дате подписания акта.
- Какие расходы на работы и услуги считать «опоздавшими».
- Как делить расходы на прямые и косвенные.
- Специфика учета и налогообложения длительных договоров.
4. Договор займа.
- Налоговые особенности договора займа.
- Дата признания процентов в расходах и доходах.
- Как работать с нормативами процентов, указанными в п. 1 ст. 269 НК.
- Особенности учета процентов при приобретении ОС и осуществлении капитальных вложений.
- Беспроцентные займы.
- Переквалификация займов в авансы: обзор судебной практики.
- Внутригрупповые займы: на что обратить внимание.
Ваши вопросы по теме семинара Вы можете прислать уже сейчас, заполнив заявку на участие в семинаре.
Тема освещается с учетом последних изменений, внесенных в законодательные и нормативно-правовые акты, официальных комментариев (письма Минфина России, ФНС России) по состоянию на дату проведения семинара.
Каждому участнику выдается сертификат установленного образца.
______________________________________
Новая возможность!
Вы можете оплатить участие в семинаре картой.
Как оплатить обучение - читайте здесь.
_______________________________________
Также Вас могут заинтересовать:
Менеджеры:
У вас остались вопросы? Задайте их менеджеру ЦО «ЭЛКОД»
Тел: +7 (495) 956-06-95
E-mail: seminar@eduel.ru
|